|
Faktúra |
6025002394
|
nákup potravín
|
618,02 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Svaman spol s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
137/2025
|
replikátory portov
|
83,08 |
s DPH |
57/2025
|
|
10.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
802530646
|
nákup potravín
|
808,72 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Hossa family |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
1212510450
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
AG Foods |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
670511738
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Mabonex |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
130/2025
|
online seminár
|
121,77 |
s DPH |
33/2025
|
|
07.04.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
132/2025
|
spracovanie projektovej dokumentácie
|
51,00 |
s DPH |
53/2025
|
|
07.04.2025 |
getton s. r. o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
129/2025
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
40,45 |
s DPH |
|
16/2018
|
04.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
128/2025
|
ročná kontrola detského ihriska
|
277,00 |
s DPH |
50/2025
|
|
04.04.2025 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
131/2025
|
projektová podpora
|
270,00 |
s DPH |
|
13/2023
|
07.04.2025 |
getton s. r. o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
670511795
|
nákup potravín
|
1 139,46 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
670511741
|
nákup potravín
|
145,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
670511769
|
nákup potravín
|
61,08 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
802530647
|
nákup potravín
|
630,06 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Hossa family |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
133/2025
|
online seminár
|
25,00 |
s DPH |
59/2025
|
|
08.04.2025 |
RZMOSP |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
1212510449
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
AG Foods SK s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
1212510430
|
nákup potravín
|
517,95 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
AG Foods SK s.r.o |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
10250485
|
nákup potravín
|
169,01 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Falco |
Hučková |
Hučková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
670511794
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
136/2025
|
elektrina vyúčtovanie 03/2025
|
606,80 |
s DPH |
|
26/2024
|
08.04.2025 |
encare, s.r.o. |
Základná škola Stará Turá |
Mgr. Jana Koštialová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
30.04.2025 |