Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 022/11 Faktúra za používanie verzii 01/11 a 12/11 250,80 s DPH 03.02.2011 Vema, s. r. o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 025/11 Faktúra za čipové kľúčenky na stravu 400,80 s DPH 02.02.2011 SOFT-GL s. r. o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 021/11 Faktúra za energiu - vyučtovanie za január za Komenského i Hurbanovu ulicu. 1 858,57 s DPH 01.02.2011 ZSE Energia a. s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 020/11 Kľúčová schránka a kľúčové závesy 63,12 s DPH 25.01.2011 B2B Partner Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 019/11 Faktura za služby Slovanet 55,33 s DPH 25.01.2011 Slovanet a. s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 024/11 Licencia na softver školská jedáleň 39,32 s DPH 25.01.2011 SOFT-GL s. r. o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 016/11 Faktúra za stravné zamestancov za december Komenského ulica. 518,94 s DPH 25.01.2011 ŠJ - ZŠ Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 010/11 Faktúra za doúčtovanie tepla a zálohovane studenú vodu za mesiac december 961,91 s DPH 25.01.2011 Technotur, s. r. o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 023/11 Platba za vysvedčenia 130,80 s DPH 20.01.2011 ŠEVT a. s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 002/11 Faktúra za elektrinu za Komenského ulicu 3 058,01 s DPH 20.01.2011 ZSE Energia a. s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 005/11 Faktúra za telefón 39,12 s DPH 20.01.2011 Slovak Telecom, a. s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 004/11 Faktúra za telefón 49,86 s DPH 20.01.2011 Slovak Telecom, a. s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 012/11 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 301,00 s DPH 20.01.2011 SPP a. s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 011/11 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1 874,00 s DPH 20.01.2011 SPP a. s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 017/11 Platba za školenie o Dani z príjmov 18,00 s DPH 20.01.2011 Regionálne vzdelávacie centrum Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 003/11 Faktúra za elektrinu Hurbanova ulica 1 362,90 s DPH 20.01.2011 ZSE Energia a. s. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 002/11 Vrátený preplatok za spotrebu vody na Hurbanovej ulici. -158,87 s DPH 20.01.2011 PreVaK, s. r. o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 007/11 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok na obdobie od 1.1.2011 do 31.1.2011 398,00 s DPH 20.01.2011 PreVaK, s. r. o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 009/11 Spotreba vody 126,81 s DPH 20.01.2011 PreVaK, s. r. o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra 001/11 Vrátený preplatok za spotrebu vody na Komenského ulici -125,00 s DPH 20.01.2011 PreVaK, s. r. o. Mgr. Jana Koštialová riaditeľka školy 03.02.2025
zobrazené záznamy: 9261-9280/9285